業聚醫療集團控股有限公司 – 2026年中期業績公佈線上投資者推介會
文章语言:
简
繁
EN
分享
纪要
原文
会议摘要
会议速览
会议开始,财务代表Doris介绍了出席管理层,包括董事长、执行董事、首席执行官、首席营运官、首席财务官及公司秘书。随后,董事长展开业绩简介,聚焦于业主医疗集团的中西业绩表现。
公司在2026年上半年展现了稳健增长,面对全球挑战,实现了18%的年收入增长至9900万美元,毛利率提升至68.5%。通过执行多元化和本地化策略,新产品在日本市场表现优异,与制造商的合作伙伴关系得到加强,直接销售网络的建立增强了市场机会。公司承诺回报股东,审议资本需求后,决议发放每股8港仙的股息,展望未来,将继续优化运营效率和市场拓展。
集团上半年收入同比增长18%,毛利率维持在68.5%,销售及分销开支增长20%。市场方面,中国内地、美国、印度等主要市场表现均衡。财务状况稳健,总资产约4.6亿美元,负债约4000万美元。集团持续扩大销售渠道,增加市场活动投入,保持近现金状态,应收账款周转天数为93天。
报告详述了全球多个市场在2026年上半年的收入增长情况,特别强调了直销模式的显著提升,尤其是在马来西亚、台湾、日本、中国内地及美国市场的表现。马来西亚路的增长尤为突出,台湾市场通过直销转型推动了新产品销售。日本市场因新产品推出实现收入显著增长,中国内地市场在政策支持下收入稳定提升,美国市场则通过单一交易策略实现了收入的适度增长。整体来看,直销比例的提高和新产品的推出是推动各市场收入增长的关键因素。
公司持续执行丰富的产品组合策略,强调环保部署和创新产品推荐,以促进长期可持续增长。在日本市场,公司正加速产品注册流程,计划在2026年前完成多个产品的上市。同时,公司正筹备在中国及其他亚太市场开展临床实验,以推进核心产品的全球化布局。此外,公司自主研发的技术平台也在临床研究中取得进展,预计2030年实现日本市场的商业化。
集团通过并购与合作构建多元化产品组合,成功推广核心产品于欧洲市场,聚焦欧洲直销网络,提升产品售价与毛利率,持续研发升级产品,深化与第三方合作,预计未来业绩增长显著。
集团通过多元化业务拓展模式,包括ODM、OEM、股权投资及资本运作,旨在将多元化产品纳入全球销售体系,提升产能空间,推进智能化生产升级,同时加强供应链稳定规划,确保未来新产品的生产需求得到满足。管理层对集团未来前景充满信心,并首次派发中期股息,体现了对股东价值的承诺。
集团宣布首笔分红,展示财务稳健与长期信心,计划通过扩大生产、战略并购及维持稳定回报来运用2.24亿美元现金。管理层积极评估欧洲市场,考虑增加直销区域,以维持高增长,同时探索产品与平台的互补机会。
讨论了美国市场收益放缓的原因,包括生产、销售及经济环境影响,并询问了扣除并购、汇兑等后的收入增长情况,公司对并购的预期收入增长目标,以及国内产品市场表现和与kylie合作产品的贡献。
讨论了2026年上半年台湾市场的潜在机遇,以及公司当前面临的销售费用压力和未来2至3年的增长预期。提及了并购活动对收入的预期影响,以及通过自建市场和合作模式提升销售平台的策略。强调了新产品的开发潜力和与同业合作的重要性,同时指出公司在欧洲市场的增量和前期工作进展。
对话围绕集团研发投入、收益比例、以及OEM业务增长展开。管理层表示将维持研发投入,同时计划拓展OEM业务,强调集团聚焦核心业务与自身产品线发展,预计未来OEM业务将成为重点之一。
讨论了未来半年至明年的收入与毛利率预测,海外直销团队扩张对销售费用率的影响,以及政策变动可能带来的行政开支增加,强调了提升核心经营利润率的重要性。
会议讨论了中国市场的收入增长,约408左右,强调了产品优选开支后对DCD的影响,以及澳门销售的挣扎。管理层表示,通过提高产品价值和优化资产,期待未来中国市场的验收成果,同时提及了分散风险和提升管线利率的策略。
要点回答

业聚医疗
关注





